krpan in druščina postani član

Naslov teme: preplačila - nuuuuuuuujno

1342  09.02.2009 - 14:40h / Ostalo / Avtor: mesečina / 494 / 5

Pozdravljeni,
imela bi eno vprašanje, imamo plačilo našega kupca iz leta 04,03 vendar je bil račun izstavljen le za del zneska, tako da, pri kakšnih kupcih pa je sam plačilo brez kakšnega računa, kako to izpeljati, da bo davčno pravilno, saj bi rada poštimala stvari za nazaj, ker je tega toliko, saj se ni prej nobeden ubadal s tem. Proeim za kakršno koli pomoč.
Hvala in lep pozdrav!

kk - 09.02.2009 - 15:02

preverite pri kupcih če imajo tudi oni kako preplačilo. Če ne - razknjižite in dajte na prihodke.
Je pa problem če so kupci iz SLO ker bi morali v tem primeru že v času preplačilo obračunati ddv, če ste seveda zavezanec.

sila - 09.02.2009 - 15:06

V kolikor so to večji zneski, potem jih vrnite kupcu, izravnave knjižite na 75 ali 78. Preverite tudi dokumente, ki so bili kupcu izstavljeni za predplačilo zaradi DDV, verjetno boste morali napisati storno ali dobropis predračuna ali avansnega računa. Preverite v vaši komerciali ali je bilo blago dobavljeno ali storitev opravljena - izdajnice, dobavnice, delovni nalogi.

mesečina - 09.02.2009 - 15:19

problem je ker so večen del kupci fizične osebe, vmest se je menjal program, knjižbe so sem in tja, da se vmest zgubiš, razni odpisi spornih terjatev, k so čist napak knjiženi, tak da sem čist zmešana. Včasih pa se trudiš da bi prav naredil pa ti ne gre in ne gre.

sila - 10.02.2009 - 08:06

Potem verjetno ne bo šlo drugače, kot knjiženje na 75 in 78, da boste pospravili analitiko 120.

petra - 13.02.2009 - 06:28

..jaz sem imela podoben primer (stvari nerazčiščene za 10 let nazaj, menjave programa, računovodij itd...), pa sem te stvari "pokompenzirala" z dobavitelji, kar nekaj sem razknjižila na 93-popravki za nazaj. Prej sem seveda poskušala dobit izpit IOP od strank(prav veliko jih nisem dobila).

Ni čisto prav....ampak kaj pa naj bi, če hočeš imeti "pospravljeno".