Naslov teme: Prejeti avansi
1836 23.02.2009 - 14:30h / Ostalo / Avtor: Sonček / 52 / 1
Prosim pomagajte mi. Imam prejete avanse od fizičnih oseb, ki so prvi obrok za blago plačali, naslednjih pa ne. Izdan je bil avansni račun in DDV od prejetega avansa plačan. Ker naslednjih obrokov obrokov niso plačali, tudi blaga niso dobili in seveda tudi računa ne. Ker niso poslali nobene prošnje za razveljavitev pogodbe, jim tudi denarja nismo vrnili. Tako mi sedaj ostajajo na prejetih avansih ti zneski, ki bi jih sedaj odpisala in dala v prihodke.
1. Ali to knjižim na 769 - prevrednotovalne poslovne prihodke ali na 789 - Ostali prihodki.
2. Kako je v tem primeru z obračunanim DDV. Ali dam storno obveznost in z DDv v prihodke, ali DDV
pustim in v prihodke brez ddv.
3. Ali je od takih avansov od fizičnih oseb sploh potrebno obračunati DDV?
Hvala za pomoč!
1. Ali to knjižim na 769 - prevrednotovalne poslovne prihodke ali na 789 - Ostali prihodki.
2. Kako je v tem primeru z obračunanim DDV. Ali dam storno obveznost in z DDv v prihodke, ali DDV
pustim in v prihodke brez ddv.
3. Ali je od takih avansov od fizičnih oseb sploh potrebno obračunati DDV?
Hvala za pomoč!






zvezdica - 23.02.2009 - 15:55
DDV je nesporono treba obračunati ob prejemu avansa. DDV bi lahko zmanjšali v pimeru vračila avansa in storno avansnega računa. Ker vračila ni bilo, DDV-ja ne morete zmanjšati. Če smatrate, da vračila tudi ne bo, to lahko prenesete na prihodke (znesek brez DDV)