Naslov teme: Zaloga
2952 24.03.2009 - 08:46h / Ostalo / Avtor: MP / 39 / 1
Imamo proizvodnjo, nakupljen material knjižimo na 3/2, ko gre material v proizvodnjo se knjiži 4/3, ko iz tega materiala nastane polproizvod (oz. proizvod (kar ugotovimo z mesečnim popisom stanja zalog), pa se to knjiži kako?
Ali se razlika med stanjem polproizvodov npr. 31.1.09 - 15.000 € in 28.02.09 - 13000 € = -2000 € knjiži na 60/49 ter
razlika med stanjem proizvodov 31.1.09 - 16.000 € ter 28.02.09 - 17.000 € = 1000 € na 63/60.
Ko pa zabeležimo prodajo, pa razknjižimo 70/63?
Če je to prav, ali je res lahko na 490 minus 2000 € ?
Ali se razlika med stanjem polproizvodov npr. 31.1.09 - 15.000 € in 28.02.09 - 13000 € = -2000 € knjiži na 60/49 ter
razlika med stanjem proizvodov 31.1.09 - 16.000 € ter 28.02.09 - 17.000 € = 1000 € na 63/60.
Ko pa zabeležimo prodajo, pa razknjižimo 70/63?
Če je to prav, ali je res lahko na 490 minus 2000 € ?






zvezdica - 24.03.2009 - 09:16
Samo to ni res, da je na koncu minus na 490 - to se zapre na koncu leta s prenosom stroškov 490/400