krpan in druščina postani član

Naslov teme: Zaloga

2952  24.03.2009 - 08:46h / Ostalo / Avtor: MP / 39 / 1

Imamo proizvodnjo, nakupljen material knjižimo na 3/2, ko gre material v proizvodnjo se knjiži 4/3, ko iz tega materiala nastane polproizvod (oz. proizvod (kar ugotovimo z mesečnim popisom stanja zalog), pa se to knjiži kako?

Ali se razlika med stanjem polproizvodov npr. 31.1.09 - 15.000 €  in 28.02.09 - 13000 € = -2000 € knjiži na 60/49 ter

razlika med stanjem proizvodov 31.1.09 - 16.000 €  ter 28.02.09 - 17.000 € = 1000 € na 63/60.

Ko pa zabeležimo prodajo, pa razknjižimo 70/63?

Če je to prav, ali je res lahko na 490 minus 2000 € ?

zvezdica - 24.03.2009 - 09:16

Samo to ni res, da je na koncu minus na 490  - to se zapre na koncu leta s prenosom stroškov  490/400