krpan in druščina postani član

Naslov teme: Kako poknjižiti

4170  18.05.2009 - 15:42h / Ostalo / Avtor: / 55 / 4

Prosima za pomoč, invistiramo gradnjo nepremičnin, ki jo bomo prodali kupcu, za gradnjo dobimo od naših izvajalcev račune, knjižimo na zalogo, sedaj pa vprašanje kdaj vse to aktivirati, oz. prenesti med stroške, ko se prepiše v ZK, kajti prepis je ko bo poravnana 85 % kupnina.
lp

fani - 18.05.2009 - 23:23

Stroške evidentirate na razred štiri , ob obračunu pa ugotvljate koliko je zaloga nedovršene - nefakturirane proizvodnje - nedovršene stroritve v razredu 6, ko boste izdali končno fakturo prenesete celotne stroške iz kontov skupine 60 na 63 in 70 - obračun proizvodnje. Izdano fakturo za prodajo kupcu pa na prihodke 760. Poglejte si razlago v kakšni strokovni literaturi - naprimer revija IKS.

Anja - 19.05.2009 - 07:15

fani :
-------------------------------
Stroške evidentirate na razred štiri , ob obračunu pa ugotvljate koliko je zaloga nedovršene - nefakturirane proizvodnje - nedovršene stroritve v razredu 6, ko boste izdali končno fakturo prenesete celotne stroške iz kontov skupine 60 na 63 in 70 - obračun proizvodnje. Izdano fakturo za prodajo kupcu pa na prihodke 760. Poglejte si razlago v kakšni strokovni literaturi - naprimer revija IKS.

Anja - 19.05.2009 - 07:17

V  števili kateri IKS-a, prosim ?

fani - 19.05.2009 - 07:54

štev.9-10/2008  razne zahtevnejše knjižbe