krpan in druščina postani član

Naslov teme: a pravilno knjižim lastno porabo

4432  29.05.2009 - 12:49h / Ostalo / Avtor: goga / 52 / 5

Doo ki se ukvarja z gostinstvom mi na koncu meseca izpiše lastno porabo..kjižim tako:
/3100
/2600
4171/ 

ali je to pravilno oz.kako knjižite vi?

hvala

valat - 29.05.2009 - 14:34

Odvisno, kaj je lastna poraba:

"čaščenje" gostov    =  reprezentanca

poraba za lastnika in zaposlene    =  boniteta


Lep pozdrav!

anita - 01.06.2009 - 06:32

Jaz naredim izdani račun (/76. /26 in 120/), izdani račun knjižim tudi pod prejete (med seboj zaprem kupca in dobavitelja)....glede na vsebino odbijam ali pa ne-ddv (rezprezent., poraba za vzorce itd...)

KAJA - 01.06.2009 - 07:36

Jaz prav tako kot Anita

Matjaž K - 02.06.2009 - 11:04

Anita in Kaja:

kar zadeva prihodke, delate obe napačno.

Po SRS se "interna realizacija" evidentira samo v primeru usredstvenja (tj. izdelave OS v lastni režiji).


Glede "DDV interne realizacije" pa je velja (je prav), da se pri porabi v neposlovne namene dela + (tj. obračuna izstopni DDV), medtem ko se vstopni po tem "internem DDV računU" ne uveljavlja kot odbitek.

lp

anka - 02.06.2009 - 20:21

torej, če stranke oz. naše kupce "častimo" in knjižimo to kot reprezentanco - naredimo kako?

npr. kava - tukaj imamo samo nabavno ceno kave, ki je sestavni del kalkulacije prodajne - kako sploh razknjižimo to kavo, ki jo častimo  ?