Naslov teme: a pravilno knjižim lastno porabo
4432 29.05.2009 - 12:49h / Ostalo / Avtor: goga / 52 / 5
Doo ki se ukvarja z gostinstvom mi na koncu meseca izpiše lastno porabo..kjižim tako:
/3100
/2600
4171/
ali je to pravilno oz.kako knjižite vi?
hvala






valat - 29.05.2009 - 14:34
Odvisno, kaj je lastna poraba:
"čaščenje" gostov = reprezentanca
poraba za lastnika in zaposlene = boniteta
Lep pozdrav!
anita - 01.06.2009 - 06:32
Jaz naredim izdani račun (/76. /26 in 120/), izdani račun knjižim tudi pod prejete (med seboj zaprem kupca in dobavitelja)....glede na vsebino odbijam ali pa ne-ddv (rezprezent., poraba za vzorce itd...)
KAJA - 01.06.2009 - 07:36
Jaz prav tako kot Anita
Matjaž K - 02.06.2009 - 11:04
Anita in Kaja:
kar zadeva prihodke, delate obe napačno.
Po SRS se "interna realizacija" evidentira samo v primeru usredstvenja (tj. izdelave OS v lastni režiji).
Glede "DDV interne realizacije" pa je velja (je prav), da se pri porabi v neposlovne namene dela + (tj. obračuna izstopni DDV), medtem ko se vstopni po tem "internem DDV računU" ne uveljavlja kot odbitek.
lp
anka - 02.06.2009 - 20:21
torej, če stranke oz. naše kupce "častimo" in knjižimo to kot reprezentanco - naredimo kako?
npr. kava - tukaj imamo samo nabavno ceno kave, ki je sestavni del kalkulacije prodajne - kako sploh razknjižimo to kavo, ki jo častimo ?