krpan in druščina postani član

Naslov teme: knjiženje

4720  11.06.2009 - 15:32h / DDPO / Avtor: al1 / 62 / 1

Podjetje
1. po odmeri 2008 dobi vrnjen davek iz dobička  (npr. 10 enot)
2. po inšpekcijski odločbi mora plačati za preteklo obdobje davek od dobička in obresti (8 enot)
3. po inšpekcijski odločbi mora plačati DDV in obresti (6 enot)
4. na dan zapadlosti plačila po inšpekcijski odločbi naredimo pobot
   vračilo (10 enot) - plačilo (8 enot) = je razlika (2 enoti) prenesemo na obveznost za plačilo ddv
5. plačamo razliko na konto ddv (4 enote)

Moje vprašanje je: kako naj vse to kontiram in knjižim!

Hvala za odgovor.

sila - 12.06.2009 - 08:50

1. po odmeri 2008 dobi vrnjen davek iz dobička  (npr. 10 enot)  - IMATE SALDO NA KTO 161/

2. po inšpekcijski odločbi mora plačati za preteklo obdobje davek od dobička in obresti (8 enot) - 93  /264

3. po inšpekcijski odločbi mora plačati DDV in obresti (6 enot) - 93/260x - DDV
                                                                                            74-NEPRIZNANE/280 - OBRESTI

4. na dan zapadlosti plačila po inšpekcijski odločbi naredimo pobot
   vračilo (10 enot) - plačilo (8 enot) = je razlika (2 enoti) prenesemo na obveznost za plačilo ddv
                                                                                         - POBOT V ZNESKU 8 ENOT   264  /161=DAVEK            
                                                                                         - POBOT V ZNESKU 2 ENOTI  260x/161=DDV
                                                         
5. plačamo razliko na konto ddv (4 enote)                            - 260x/110