Naslov teme: DDV-O - uvoz
432 28.01.2002 - 11:17h / DDV / Avtor: Lea / 58 / 2
Upam, da bom svoj problem jasno predstavila. Decembra smo uvozili opremo (27.12.). V podjetje smo dobili špediterjev račun skupaj z ECL-om. Osnovo za DDV iz tega računa vpišem pod vrstico 22 DDV-O, DDV pša pod 44. To je po mojem vse O.K. Račun od dobavitelja pa smo dobili šele januarja - datum prejema računovodske listine 28.1. in s tem računov (pod drugo dofo) je zaveden v knjigovodskih evidencah na osnovna sredstva. Tukaj pa se mi pojavi problem. DDV in osnovo za DDV od uvoza (šifro 22 in 44) zavedem iz davčnih knjig, pod šifro 25 pa naj bi iz knjigovodskih evidencah, ki pa bo v januarju. Tu pa pride do neskladja, ki se mi lahko pojavi vsaki mesec. Kako drugje rešujete podobne probleme.
Vsem se zahvaljujem za kakršen koli namig.
Vsem se zahvaljujem za kakršen koli namig.
Matjaž K - 28.01.2002 - 20:15
Računi tujih dobaviteljev se ne vnašajo v DDV evidence.
Res je, da je pri nabavi OS iz tujine stvar lahko malce vprašljiva, ker se za podatek o nabavi OS zahteva podatek iz knjigvodskih evidenc, ki pa vsebujejo dejansko fakturo tujega dobavitelja.
Jaz delam tako, da za DDV-O vnesem DDV in davčno osnovo po ECL, račun tujega dobavitelja pa je samo za poslovne knjige.
LP
SAMOUK - 29.01.2002 - 09:09
PRAV IMA MATJAŽ K., V DELU KO PRAVI, DA JE KNJIGOVODSKA LISTINA "ECL".
TA PA JE VERODOSTOJNA TUDI ZA EVIDENCO OSNOVNIH SREDSTEV, SAJ JE RAČUN TUJEGA DOBAVITELJA LE PRILOGA, KAR JE RAZVIDNO IZ POLJA 44 NA ECL. V TEM POLJU JE ŠIFRA F10-FAKTURA, KATERE ŠTEVILKA MORA USTREZATI PRILOŽENI FAKTURI TUJEGA DOBAVITELJA.