Naslov teme: študentski servis
4964 23.06.2009 - 16:21h / Ostalo / Avtor: rozi / 205 / 13
V katero obdobje se knjiži račun študentskega servisa. Ali datum opravljene storitve, ki je navedena na računu ali po datumu, ko je študent dejansko delal (primer delal je v aprilu, račun z opravljeno storitvijo maj)? Ali je kje davčno mnenje?






Andrej - 24.06.2009 - 07:50
stroške študenta knjižite v april, stroške ŠS pa v maj
rozi - 24.06.2009 - 08:33
Tudi meni se zdi tako, ampak jaz moram to dokazati svojim nadrejenim, zato bi rabila točno kje to piše. A obstaja kje kakšna razlaga na to temo?
- 24.06.2009 - 09:03
Obstaja v računovodskih standardih.
rozi - 24.06.2009 - 12:48
V katerem standardu, če mogoče veš.
Stari poštar - 24.06.2009 - 12:01
Zakaj naj bi bila pa storitev opravljena v maju, če je pa študent delal v aprilu?
rozi - 24.06.2009 - 12:45
Zato, ker trdijo, da je na računu navedna storitev opravljena v maju. Kako jih naj prepirčam?
sila - 24.06.2009 - 12:50
Na računu študentskega servisa piše, da je bila njihova (od servisa) storitev opravljena v maju, ne pa študentova - obdobje njegovega dela je razvidno iz napotnic. Sama sicer med letom nebi komplicirala, bi pa bila pozorna ob koncu leta.
rozi - 24.06.2009 - 13:11
Se strinjam. Kako sedaj račune, ki so poknjiženi v januarju, opravljena storitev v decembru, popraviti, da ne bom imela težav pri izdelavi DDPO. A se taki računi, knjižijo v breme 9. Ampak ne vem točno kakšen je postopek.
- 25.06.2009 - 12:50
Jaz bi dav vse na datum izdanega računa SŠ. Storitev vam dejansko zaračuna SŠ in ne študent.
Kaj boste naredili ko bo na računu izdanem 20.1. zaračunano delo študenta 15.12.200x - 15.1.200x+1.
- 25.06.2009 - 19:48
V december, ker je bila opravljena storitev v decembru. Če dam v januar, strošek ni davčno priznan.
sila - 26.06.2009 - 08:56
Kakšen je postopek-verjetno sprašujete za rešitev v programu?Morala bi vedeti, kakšen program uporabljate, da bi lahko odgovorila. Drugače pa naredite temeljnico in prenesete iz 418 na 92 znesek študentskega dela, ostale stroške pustite knjižene v januarju.
rozi - 26.06.2009 - 12:27
Program imam Vasco.
mane - 02.07.2009 - 12:16
Mi imamo dosti študentskega dela in knjižimo delo študenta v mesec, ko je res delal (razvidno iz napotnice), običajno je to en mesec nazaj, delo servisa pa v davčno knjigo prejetih računov v mesecu prejema. Oni navdedejo datum opravljene svoje storitve. Po plačilu celotnga računa zapremo obe postavki hkrati. Malo kompliciramo, a glede na mesečna poročila o poslovanju je tako edino pravilno.