krpan in druščina postani član

Naslov teme: pogostitev po izobraževanju

5096  02.07.2009 - 12:26h / Ostalo / Avtor: lg / 207 / 6

Kako knjižite prejet račun za gostinske storitve (prehrana, pijača) - pogostitev poslovnih partnerjev in zaposlenih po zaključku izobraževanja ali poslovnega sestanka? izobraževanje običajno organiziramo znotraj podjetja in ne najemamo zunanjih izvajalcev.

Ali izključno na reprezentanco (običajno so vedno prisotni tudi zaposleni, o reprezentanci pa govorimo, ko gre samo za poslovne partnerje)? Kaj pa strošek izobraževanja?

Vidik DDV in ZDPO?


Hvala.

L. - 03.07.2009 - 08:28

MI smo bolj radikalni in knjižimo tak račun med davčno nepriznane

lg - 03.07.2009 - 08:44

A večina delate tako?

Pri nas take stroške dajemo na reprezentanco. Je pa dejstvo, da pogostitve, poslovna kosila in podobno niso namenjena samo poslovnim partnerjem, saj je zraven vedno prisoten kdo od zaposlenih, kar se mi zdi logično.

Sicer je pa 50 % tako nepriznanega.

Kika Original - 03.07.2009 - 09:15

Milsim, da je bilo ravno na enem od Bilansovih seminarjev enkrat povedano, da ta strošek sodi v organizacijo izobraževanja. Vsa nadaljnja obravnava teh stropškov gre kot strošek organizacije izobraževanja in se lahko odbija DDV, itd...

? - 03.07.2009 - 10:33

Kika Original :
-------------------------------
Milsim, da je bilo ravno na enem od Bilansovih seminarjev enkrat povedano, da ta strošek sodi v organizacijo izobraževanja. Vsa nadaljnja obravnava teh stropškov gre kot strošek organizacije izobraževanja in se lahko odbija DDV, itd...

Domnevam, da se omenjeno pojasnilo nanaša na pogostitev v sklopu plačljivega izobraževanja - seminarji za zunanje udeležence.

Pogostitev po internem izobraževanju po mojem ni poslovno potreben strošek izobraževanja. Ali se s tem utrdi znanje, da ne uide iz glave zaradi praznega želodca?

Če je od udeležencev več poslovnih partnerjev kot zaposlenih, bi kot Ig  tudi jaz dal na reprezentanco. DDV se seveda ne odbija. lp

lg - 03.07.2009 - 14:19

In potem so tu še stroški pijač, sadja, najrazličnejših prigrizkov (slani, sladki), ki so na voljo v podjetju za poslovne partnerje, seveda pa jih uživajo tudi zaposleni.

To da je reprezentanca namenjena izključno poslovnim partnerjem že drži, pa je tako tudi v praksi? Kam pa potem knjižite omenjene stvari, ki jih uživajo zaposleni?

? - 03.07.2009 - 14:43

In potem so tu še stroški pijač, sadja, najrazličnejših prigrizkov (slani, sladki), ki so na voljo v podjetju za poslovne partnerje, seveda pa jih uživajo tudi zaposleni.

Imate še kako prosto delovno mesto?