Naslov teme: KNJIŽENJE
5671 12.08.2009 - 12:10h / Ostalo / Avtor: M9 / 40 / 2
Se je kdo že srečal z: podjetje trži zavarovanja. Ker jim zavarovanci denar prinesejo v gotovini, so do sedaj polagali na zavarovalnice. Sedaj pa naj bi gotovino, ki jo dobijo v celoti polagali na TR svojega podjetja npr. konec tedna pa prenakazali na TR zavarovalnice za katero so pač prejeli premijo. Kako knjižiti glede na to da ne gre za promet ampak dejansko samo za prenakazovanje? Provizija se obračuna naknadno.
Hvala in lp
Hvala in lp






aba - 12.08.2009 - 13:18
Na podlagi obračuna odpreš obveznost do Zavarovalnice (konto 285 ), ko denar prenakažeš pa jo zapreš.
- 12.08.2009 - 17:17
HVALA