krpan in druščina postani član

Naslov teme: Knjiženje odpravnine iz poslovnih razlogov

5817  24.08.2009 - 14:21h / Ostalo / Avtor: E. / 626 / 5

Menim, da se ta odpravnina knjiži v R4 (konto 473 ?)
in ne na konto 963, kjer imamo oblikovane rezervacije.

Imam prav?

E. - 24.08.2009 - 14:47

Še to!
Menim, da je ta odpravnina je tudi v celoti davčno priznana.

andreja - 24.08.2009 - 17:51

473x

p.š. - 24.08.2009 - 18:16

Knjiži se na 473xx/, hkrati pa se za rezerviran znesek ( znesek rezervacije za odpravnino za konkretnega zaposlenega na dan 31.12.2008) odpravi rezervacija za tega zaposlenega s knjižbo 963xx/766x.
lp

virineja - 25.08.2009 - 09:34

Rezervacije za odpravnine iz poslovnih razlogov se ne oblikujejo - glejte SRS 10: za odpravnine ob upokojitvi, za jubilejne nagrade....
Rezervacije se zmanjšujejo, ko izplačujete odpravnino oziroma jubilejno nagrado: 963/28 in nato 28/110; hkrati pa odhodek vključite v davčno bilanco.

E. - 25.08.2009 - 12:17

Vsem hvala za odgovore.