Naslov teme: KAKO KNJIŽITI SCONTO?
6325 21.09.2009 - 13:40h / Ostalo / Avtor: fifi / 45 / 2
Dan !
Od tuejga dobavitelja prejmemo 3% sconto, mče plačamo v 30 dneh in to znaša cca 700 EUR, ali to poknjižim tako:
221/776 ali kako drugače? Ali se naredi to samostojno temelnjico na dan plačila?
Hvala !




Matjaž K - 21.09.2009 - 14:22
Slovenski računovodski standard 4 (2006)
ZALOGE
B. Standard
c) Začetno računovodsko merjenje zalog
4.12. Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.
Op.
če pa je vmes "roba" že porabljena (prodana), pa se popust "flikne" na zmanjšanje odhodkov (za takšne primere priporočam analitični podkonto, ki je po svoji vsebini popravljalni konto "rednega" konta poslovnih odhodkov, na katerega so evidentirani odhodki poslovnih učinkov oz. trg. blaga po svoji prvotni vrednosti (tj. vrednosti brez popusta)).
lp
kk - 22.09.2009 - 09:58
pri nas knjižimo takole
dobavitelj 100
zaloga 97
terjatev za popust 3
plačilo dobavitelj 100
terjatev 3
žiro račun 97