krpan in druščina postani član

Naslov teme: Kam knjižiti

7512  18.11.2009 - 23:27h / Ostalo / Avtor: mati / 110 / 6

Pozdravljeni
Kam naj poknjižim odpravnino, ki jo je delavec dobil pri odhodu iz poslovnih razlogov?
Hvala
lp

Tea - 19.11.2009 - 07:45

ISTO KOT OPDRAVNINO OB UPOKOJITVI

p.š. - 19.11.2009 - 09:52

Na analitiko 473xx/255xx, (265xx eventuelno)= obračun odpravnine in izplačilo 255xx,(265xx ev.)/110.  Opomba: eventuelno = od razlike nad 10-kratnikom povprečne BTO plače v RS, vkolikor je odpravnina tako visoka.
lp

miha - 19.11.2009 - 12:31

Da ne odpiram novo temo knjiženja. Dobil sem račun od s.p. normiranec, nima ID za DDV, in sem ga poknjižil:

Bruto: 410/220-nakazilo,265-davčni odtegljaj

opravljena storitev podizvajalca. A sem pravilno poknjižil? Hvala!

p.š. - 19.11.2009 - 13:31

Menim, da je tako čisto korektno. 
lp

Evita - 19.11.2009 - 18:01

Najbolj prav bi bilo, da bi imeli že v preteklosti oblikovne rezervacije za pokojnine, odpravnine, in jubilejne nagrade. saj strošek odpravnine ne nastane v enem letu.

p.š. - 19.11.2009 - 20:12

Se strinjam: oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi=> po SRS pa se rezervacije za odpravnine iz poslovnih razlogov ne oblikujejo ( je tudi logično, saj naj bi podjetje stremelo k poslovnim uspehom, ne pa planiralo svoj propad , posledično pa odpravnine...).
V praksi obstaja izjema; zgodi se , da delavec izpolnjuje pogoje za upokojitev, pa ga predčasno odpravijo "na čakanje" - oziroma prejme odpoved iz poslovnih razlogov. Nekatera podjetja te odpravnine predvidijo in jih izjemoma in  z dovoljenjem revizorjev v predhodnem letu vkalkulirajo v rezervacije...  osebno se mi zdi to malce nepravilnega in ne v skladu s SRS manipuliranja s poslovnim rezultatom, v praksi pa to žal vseeno obstaja.
lp