Naslov teme: Kam knjižiti
7512 18.11.2009 - 23:27h / Ostalo / Avtor: mati / 110 / 6
Pozdravljeni
Kam naj poknjižim odpravnino, ki jo je delavec dobil pri odhodu iz poslovnih razlogov?
Hvala
lp
Kam naj poknjižim odpravnino, ki jo je delavec dobil pri odhodu iz poslovnih razlogov?
Hvala
lp






Tea - 19.11.2009 - 07:45
ISTO KOT OPDRAVNINO OB UPOKOJITVI
p.š. - 19.11.2009 - 09:52
Na analitiko 473xx/255xx, (265xx eventuelno)= obračun odpravnine in izplačilo 255xx,(265xx ev.)/110. Opomba: eventuelno = od razlike nad 10-kratnikom povprečne BTO plače v RS, vkolikor je odpravnina tako visoka.
lp
miha - 19.11.2009 - 12:31
Da ne odpiram novo temo knjiženja. Dobil sem račun od s.p. normiranec, nima ID za DDV, in sem ga poknjižil:
Bruto: 410/220-nakazilo,265-davčni odtegljaj
opravljena storitev podizvajalca. A sem pravilno poknjižil? Hvala!
p.š. - 19.11.2009 - 13:31
Menim, da je tako čisto korektno.
lp
Evita - 19.11.2009 - 18:01
Najbolj prav bi bilo, da bi imeli že v preteklosti oblikovne rezervacije za pokojnine, odpravnine, in jubilejne nagrade. saj strošek odpravnine ne nastane v enem letu.
p.š. - 19.11.2009 - 20:12
Se strinjam: oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi=> po SRS pa se rezervacije za odpravnine iz poslovnih razlogov ne oblikujejo ( je tudi logično, saj naj bi podjetje stremelo k poslovnim uspehom, ne pa planiralo svoj propad , posledično pa odpravnine...).
V praksi obstaja izjema; zgodi se , da delavec izpolnjuje pogoje za upokojitev, pa ga predčasno odpravijo "na čakanje" - oziroma prejme odpoved iz poslovnih razlogov. Nekatera podjetja te odpravnine predvidijo in jih izjemoma in z dovoljenjem revizorjev v predhodnem letu vkalkulirajo v rezervacije... osebno se mi zdi to malce nepravilnega in ne v skladu s SRS manipuliranja s poslovnim rezultatom, v praksi pa to žal vseeno obstaja.
lp