krpan in druščina postani član

Naslov teme: kreditne kartice

779  16.02.2002 - 16:16h / Ostalo / Avtor: scan / 66 / 9

Prosim za pomoč pri knjiženju

Za samostojnega podjetnika, ki ima več trgovin, vodim dvostavno knjigovodstvo.
Prodajalne ne ločijo v blagajni gotovine, kreditne kartice in bone.
Rad bi knjižil stroške provizije za kreditne kartice, vendar ne vem kako,
saj ne morem predhodno odpreti terjatve do bank za kreditne kartice.
Prosim za pomoč.

Matjaž K - 16.02.2002 - 16:22

Štala.

Kako pa potem razknjižujete, ko pride na ŽR nakazilo od izdajatelja kartice?

Jaz bi rekel, naj podjetnik kot prvo "pošlihta" svoje poslovanje. Če ne, mu "dajte nogo".

LP

Tomaž - 17.02.2002 - 10:30

Sodeč po odgovorih ki jih daje Matjaž K - mislim da nima pojma o računovodstvu. In mislim da mu je treba onemogočiti, dajati pojasnila v forumu, ki druge samo zavajajo.
Po teh pojasnilih se približno vidi sposobnost vsakega posameznika kako opravlja svoje delo. Mu zaupati ??????
LP

JANJA - 17.02.2002 - 10:50

Tomaž, ta je pa prehuda.

Moje mnenje je drugačno, v večini primerov se s Matjažem K., če je vedno ista oseba, strinjam.
V tem primeru se ne z njim ne strinjam v toliko, da ne moreš dati takšni stranki "nogo" v času izdelave zaključnega računa, temveč bi to moral storiti že prej.
Pozdrav.

ENY - 17.02.2002 - 11:27

jaz se strinjam z Janjo

Mojca - 17.02.2002 - 13:40

Spoštovani Tomaž, imate seveda pravico izraziti svoje mnenje, vendar pa
so v naši stroki redki, ki se bodo strinjali z vami. Matjaža.K osebno ne poznam, berem pa njegove odgovore oz komentarje in lahko rečem, da je
kar pravi maček v računovodstvu. Sicer pa ta stran ni namenjena reklamiranju (se nekateri jezijo), ampak mimo tega komentarja nisem mogla.
kako že gre tista : le čevlje sodi naj kopitar....

Matjaž K - 17.02.2002 - 18:41

Se zahvaljujem za pohvale.

LP

Matjaž K - 17.02.2002 - 18:40

Tomaž.

Pa mi ti (kot strokovnjak z dosti pojma) navedi konto za protivknjižbo za priliv na ŽR od izdajatelja kartice, če do njega nimaš vknjižene terjatve!

Pa LP

JANJA - 16.02.2002 - 16:28

Prodajalne morajo ločiti prejemke po vrstah.

Na način "hudič v sili muhe žre", zbereš vrednosti iz
bančnega obvestila o poslovanju s karticami in obračunu provizije,
bruto in neto vrednost preknjižiš iz blagajne na terjatve do bank, vrednost
provizije pa v dobro kto terjatve do bank in breme kto provizij.

Jest - 17.02.2002 - 17:52

Imaš srečo, da vodiš po dvostavnem knjigovodstvu, v enostavnem to ni izvedljivo !!!

Sedaj pa tako:
1.Trgovca moraš naučiti, da za vsako prodajalno vodi ločen promet, in da ti na koncu dneva naredi specifikacijo prometa:
- koliko je izdanih računov, ki bodo plačani preko ŽR
- koliko je gotovinskega prometa, plačanega
- z boni
- z gotovino
- s plačinimi karticami
Vse to zahteva Zakon o trgovini, ne pa računovodski predpisi.....

2. kar se tiče samih kartic, jest delam takole:

110 / 770
415 / 110

Tako knjižim spisek povzetka kartic, potem pa na kontu 110 knjižim prejeta plačila in s tem kontroliram spiske kartic ! Spiski se namreč radi zgubijo, plačila pa ne!!!!