krpan in druščina postani član

Naslov teme: verižna kompenzacija

8171  16.12.2009 - 14:03h / Ostalo / Avtor: marija / 84 / 3

S podjetjem ki se ukvarja z zapiranjem in odkupom terjavem smo naredili verižno kompenzacijo. To podjetje nam je znesek verižne kompezacije zmanjšan za provizijo nakazalo na naš trr. Na katere konte naj poknjižim to da si bom zaprla terjatev do kupcev knjižene na D1200, K7600,2600.

teja - 17.12.2009 - 09:36

Jaz ne vidim tu nobene dileme. Knjižila bi tako, kat če bi dobavitelj plačal na TRR, zapiram 1200 s tem, da knjižim še bančne soritve na 415/110.
Sem bolj nova na tem, pa počakajte še druga mnenja.
LP!

marija - 17.12.2009 - 13:57

Ali nebi provizijo (ki si jo za kompenzacijo vzame podjetje) knjižila na osnovi prejetega računa 4190/2200 in potem še zapirala 2200/1200, da bi imela zaprto 1200 sicer mi bo za znesek provizije hodilo narobe.

lira - 17.12.2009 - 14:31

Naredite točno tako kot ste navedli.

Pozdrav