krpan in druščina postani član

Naslov teme: račun za nazaj

665  21.01.2010 - 14:31h / Ostalo / Avtor: dilema / 309 / 4

Račun je bil izdan v letu 2009, prejet pa v letu 2010. DDV-O za december je bil že poslan, me pa zanima, kaj naredite vi?
Moje razmišljanje je tako. Za "medletne" mesece ni problema, je pač priloga k DDV-O, pravzaprav lahko naredim tudi za mesec december tako.
Vendar za bilanco pa mi ni najbolj jasno. A sknjižim račun še za leto 2009, da pač imam osnovo računa v prejšnjem letu, v bilanci, nato pa ga zbrišem in ga ponovno sknjižim v letu 2010, da lahko odvedem davek?

Imate boljšo idejo?

SANDRA A. - 21.01.2010 - 19:18

Račun se knjiži v leto 2009-storitev je bila opravljena v 2009,v davčne evidence pa ga upoštevajte v 2010-datum prejema računa(konto 16)

Npr-račun v znesku 1.200,00(z vključenim ddv)


vbreme na konto 41  1.000,00
v dobro konta 22       1.200,00
v breme konta 16         200.00

dilema - 22.01.2010 - 10:46

Hvala SANDRA A., mogoče se nisem izrazil na pravi način, razmišljam pa v tej vaši smeri.

pic - 21.01.2010 - 20:53

To je res dilema: "knjižiti v 2009 in imeti osnovo računa v prejšnjem letu v bilanci, potem pa se ga zbriše in ponovno knjiži v 2010, zato da se odvede davek."
Oprostite, ampak to je nepojmljivo kako si nekateri upajo delati v knjigovodstvu! Kdo vam je zaupal to delo? Sandra vam je prijazno odgovorila, jaz pa vam priporočam izobraževanje preden naredite še kakšno knjižbo.
Pa lep večer!

ena - 21.01.2010 - 22:02

Takšnih neumnosti pa ne smete delat. Če je storitev opravljena v decembru, je strošek za december in pika. Če je račun prejet v januarju, davčno obdobje je januar in ne more biti december. Kako boste dali prilogo za mesec december, če pa ste račun prejeli v januarju?