krpan in druščina postani član

Naslov teme: KNJIŽENJE INV RAZLIK

896  27.01.2010 - 14:20h / Ostalo / Avtor: bipa / 291 / 1

Imam inv. stanje na 30.11.09 kjer je izkazan 1500 eur manjka. Na 31.12.2009 pa imam stanje zaloge za 2500 eur višje kot ima skladišče na izpisu zalog na 31.12.2009. Kako to pravilno uskladim in ali moram od manjka obračunati ddv.??

Stary - 28.01.2010 - 00:21

Inventuro ste imeli 30.11., kajneda?

Ugotovili ste manjko, ok. Če imate dejavnost, kjer si smete priznati kaj kala (prehrana, pokvarljivo blago, lomljivo ipd), si od manjka smete neobdavčeno odšteti kalo, ostalo obdavčite.

Nato poskrbite, da inventurne razlike (manjko, višek) tudi POKNJIŽITE - tako v blagovnih evidencah, kot tudi v glavni knjigi.

Šele, ko je stanje na 30.11. tako pri vas, kot v skladišču (kot pravite) ENAKO, se lahko začnete orientirati na 31.12.

Ker na 31.12. niste imeli inventure (s štetjem), vam torej ne nastajajo inventurne razlike, pač pa imate težavo z neusklajenim stanjem zaradi napačnega knjiženja (ali pri vas, ali pa v blagovnem / materialnem / skladiščnem delu). Tu morate zadevo rešiti s papirji (ali s programi, če izvira napaka od tam).