krpan in druščina postani član

Naslov teme: blagajna

941  25.02.2002 - 09:29h / Ostalo / Avtor: blagajničarka / 48 / 1

Delavka v našem podjetju je v septembru 2001 dobila 50.000 SIT predujma za nabavo nekega pisarniškega materiala. Do konca leta 2001 ni v računovodstvo dostavila računa o nabavljenem materiala (s katerim bi zaprli izplačani predujem). V letu 2002 smo od nje končno dobili vrnjenih 50.000 SIT (ker menda v vseh mesecih materiala ni bilo moč kupiti).
Zanima me ali je bolj prav, da vračilo denarja v blagajno knjižimo per 31.12.2001 in z njim zapremo odprti predujem še v lanskem letu (ampak imamo čez bilančno obdobje odprt saldo v blagajni v višini 50.000 sit). Ali je bolj pametno, da odprt predujem izkazujemo do današnjega dne in ga šele danes zapiramo (po nekaj mesecih).

izguba - 25.02.2002 - 13:24

Ne pozabi SRS 22 "Vpisi v poslovne knjige morajo biti časovno zaporedni, popolni, pravilni in ažurni. Gotovinski prejemki in izdatki morajo biti vpisani takoj sproti."