krpan in druščina postani član

Naslov teme: knjiženje

2807  24.03.2010 - 20:07h / Ostalo / Avtor: zoja / 64 / 5

S.p. ima vračilo akontacije doh. Če knjižim -932, 162/, je saldo na 0 in mi v bruto bilanci tega sploh ne upošteva. Ali lahko knjižim 162/932?

sara - 24.03.2010 - 21:51

Saj ni kaj če je na kto 932 ničla. Podjetnik nima davka iz dohodka za plačati.

zoja - 25.03.2010 - 11:42

Ali nebi mogel biti saldo iz 31.12.2008 zmanjšan za znesek preveč plačena akont. dohodnine v letu 2009, ki bo vrjena po oddali davčne napovedi.

Dave - 26.03.2010 - 12:31

Tudi jaz imam vračilo akontacije. Naj prosim nekdo točno napiše kako knjižiti?

Hvala

Rena - 26.03.2010 - 15:05

Knjižim takole na primer:
1610/1100 =1.000 eur  med letom plačane akont. iz TRR
2640/1610 =1.000 eur  prenos 31.12.2009
9320/2640 =  600 eur   obračunani davek po davčnem obračunu 31.12.2009 
1620/2640 =  400 eur   terjatve na dan 31.12.2009 v BS

1100/1620 =  400 eur   ko bo DURS denar vrnil na TRR

Res pa je, da se mora naredit davčni obračun in šele nato poknjižit davek in terjatve do DURS.

Lp, Rena

sara - 26.03.2010 - 22:44

Jaz knjižim takole:

- mesečne AK po temeljnici 932/264

- mesečna plačila 264/110

- končni obračun 31.12. če je doplačilo 932/264, če je vračilo pa -932,161/ -

 

na kto 932 je vedno saldo (če je kdaj plačana AK) iz preteklih let.