Naslov teme: Pomoc prodaja OS in DDV
3525 22.04.2010 - 17:51h / DDV / Avtor: bmr / 52 / 7
Pozdravljeni,
Nas stroj smo nekaj mesecev dajali v najem nasemu povezanemu podjetju izven EU.
Sedaj bi jim ta stroj prodali.
Kako sedaj to pravilno speljati glede DDV, saj smo stroj "izvozili" ze lani.
Prosim za vaso pomoc, saj imam tak primer prvic.






p.š. - 23.04.2010 - 10:57
Kako pa ste evidentirali ob "izvozu" lani ?
lp
Sabina - 23.04.2010 - 11:19
Kaj je bil to začasni izvoz? To morate sedaj urediti s carino da pride do končnega izvoza. V knjižah pač če gre za OS razknjižite OS in poknjižite prevrednotevalni poslovni prihodek ali odhodek odvisno od tega kaj je.
bmr - 23.04.2010 - 11:46
Ze takrat je bilo deklarirano kot izvoz- prodaja.
Kako sedaj postopati?
Prosim pomagajte.
Lp
p.š. - 23.04.2010 - 12:52
Torej ste že v lanskem letu izkazali prihodke od prodaje/izvoza blaga + izkazovali prihodke od oddaje v najem...
Osebno bi izdala fakturo za prodajo OS, poleg priložila kopije kompletne izvozne dokumentacije in računa od lani, in jo knjižila korekcijsko : storno lanskoletnih knjižb+pravilne letošnje vknjižbe ( kar se tiče prihodkov ) z izkazanimi prevrednotovalnimi prihodki/odhodki od prodaje OS ; vknjižila izločitev OS, na koncu pa to OS izločila še iz registra OS.
lp
bmr - 23.04.2010 - 13:30
Lani smo zaracunavali le najem (prihodki iz naslova najema).
Prodali pa sele letos.
Torej je v redu ce normalno izstavimo racun brez DDV in prilozimo izvozno dokumentacijo.
Kaj mislite?
p.š. - 23.04.2010 - 16:04
Mislim, da bi bilo v redu, kot ste zapisali.
lp
bmr - 23.04.2010 - 16:11
hvala lepa za pomoc.
Lep vikend