Naslov teme: KATERI ČLEN ????????
1185 13.03.2002 - 10:17h / Ostalo / Avtor: Darja / 44 / 6
Lepo prosim za pomoč!
Pri uvozu blaga, ki je po dobaviteljevi fakturi vredno 10.000 EUR, nam je carina dvignila osnovo na 30.000 EUR. Vse OK, to delajo. Problem pa nastane pri DDV. Blago smo dobili plačano po ponudbi 10.000 + prov. + DDV in takšna bi morala biti tudi naša izdana faktura. Ker pa bo na podlagi ECL naš vstopni DDV od 30.000 EUR, sem mnenja, da moramo kljub manjši osnovi kupcu zaračunat vsaj naš vhodni DDV. Imam prav in po katerem členu ZDDV je to ter kako naj potem napišem obrazec DDV-O???
Lepo prosim za pomoč, linčali me bodo, če ne bo danes fakture!!!
Pri uvozu blaga, ki je po dobaviteljevi fakturi vredno 10.000 EUR, nam je carina dvignila osnovo na 30.000 EUR. Vse OK, to delajo. Problem pa nastane pri DDV. Blago smo dobili plačano po ponudbi 10.000 + prov. + DDV in takšna bi morala biti tudi naša izdana faktura. Ker pa bo na podlagi ECL naš vstopni DDV od 30.000 EUR, sem mnenja, da moramo kljub manjši osnovi kupcu zaračunat vsaj naš vhodni DDV. Imam prav in po katerem členu ZDDV je to ter kako naj potem napišem obrazec DDV-O???
Lepo prosim za pomoč, linčali me bodo, če ne bo danes fakture!!!






Matjaz K - 13.03.2002 - 10:36
Zakaj si belite glavo.
Ce uvazate v svojem imenu in za svoj racun, DDV po ECL placate in si ga odbijate kot vstopni (ce so izpolnjeni vsi pogoji za to).
Ko uvozeno blago prodate dalje, je osnova za obracun DDV vse kar predstavlja placilo (razen DDV).
Ce pa ste samo posrednik, in ste prevzeli vlogo placnika DDV pri uvozu (uvoz v sovjem imenu za tuj racun), prefakturirajte znesek DDV po ECL stranki. V tem primeru se racun tujega dobavitelja tako ali tako glasi na stranko, odbitek DDV po ECL pripda stranki, vi v tem primeru samo zalagate denar za placilo DDV. Z DDV je obdavcena samo vasa storitev posredovanja.
Tako je moje mnenje. Upam, da je kaj pomagalo.
LP
Darja - 13.03.2002 - 10:56
Pomaga, seveda pomaga.
Uvažamo v svojem imenu in za svoj račun - vendar vstopnega DDV imam za isto blago za 500.000 SIT več kot izstopnega - pri obračunu zahtevam torej refundacijo ??
Tečka - 13.03.2002 - 11:28
Jasno da zahtevate refundacijo? Zakaj je ne bi? Saj ste do nje upravičeni!
Lep dan,
Tečka
naivna - 13.03.2002 - 11:46
Eh ja, kaj imate samo en račun? Če se imate radi, pač plačate enkrat več, potem pa nekaj časa manj ali celo nič. Bolj zanimivo je, kako je carinikom uspelo sestaviti 3x višjo davčno osnovo, kot je vrednost uvoženega blaga. Kaj pravi špediter?
MARTIN KRPAN - 13.03.2002 - 14:49
Že "klepetalni kolegi in kolegice" so vam pravilno obrazložili zadevo. Do preplačila (v vaše dobro za "prihodnost" ali zahtevek za refundacijo) res pride, če sta se dogodila samo tale dva dogodka (en uvoz in ena prodaja v SLO). Verjetno pa v masi izdanih računov in masi prejetih računov, ki se nanašajo na vaše obračunsko obdobje, bo situacija drugačna. Če pa je več vstopnega DDV kot izstopnega, naj vas potolažim: to je nekaj "normalnega" za marsikaterega davčnega zavezanca.
Darja - 13.03.2002 - 14:55
Zahvaljujem se vsem za vzpodbudne odgovore, napačno sem si razlagala zadevo. Baje je potrebno obračunat enako visok DDV pri prodaji "z izgubo" le, če gre za povezane osebe.
Želim vam še čudovit preostanek tedna.
Darja