Naslov teme: PREDRAČUN
6786 09.11.2010 - 09:05h / Ostalo / Avtor: MAJA / 55 / 1
Lepo prosim za nasvet, v decembru 2009 smo napačno knjižili predračun , ki smo ga izdali tujcu in je bil brez DDV. Realizacija je šla v redne prihodke in smo si tako povečali davčno osnovo. Ali ga lahko v letu 2010 preprosto storniramo in tako knjižimo realizacijo v minus, predračun ni bil plačan. Hvala za vaš odgovor.
p.š. - 09.11.2010 - 11:16
Knjižite kot računovodski popravek napake ; če je znesek nebistven, lahko direktno v odhodke ( ali storno prihodke) ; če pa je znesek bistven, pa zmanjšanje prenesenega poslovnega izida.
lp