krpan in druščina postani član

Naslov teme: PREDRAČUN

6786  09.11.2010 - 09:05h / Ostalo / Avtor: MAJA / 55 / 1


Lepo prosim za nasvet, v decembru 2009 smo napačno  knjižili predračun , ki smo ga izdali tujcu in je bil brez DDV. Realizacija je šla v redne prihodke in smo si tako povečali davčno osnovo. Ali ga lahko v letu 2010 preprosto storniramo in tako knjižimo realizacijo v minus, predračun ni bil plačan.  Hvala za vaš odgovor.

p.š. - 09.11.2010 - 11:16

Knjižite kot računovodski popravek  napake ; če je znesek nebistven, lahko direktno v odhodke ( ali storno prihodke) ; če pa je znesek bistven, pa zmanjšanje prenesenega poslovnega izida.
lp