Naslov teme: ddv
6951 18.11.2010 - 10:03h / DDV / Avtor: MINCA / 58 / 1
Izvoz sem imela v mesecu aprilu 2010 in sem tudi poročala v DDV-o.
V mesecu oktobru so mi to blago vrnili - kot UVOZ (poseben postopek- carinska listina)
in kupcu je bil izdan dobropis po 52.a čl.
Jaz mislim da tega ne vpišem v DDV-O.
Ali ima kdo kaj izkušenj s takimi primeri.
Hvala.
MARTIN KRPAN - 18.11.2010 - 18:32
Sicer ne vem, če sem vse "pravilno razumel", vendar če je bil prodaja blaga - izvoz npr. zaradi reklamacije ter vračila blaga "storniran" (tudi izdan dobropis), potem pač tudi v obrazcu DDV-O "stornirajte" vrednost izvoza... (v obdobju seveda, ko se je to dogodilo in ne v obračunskem obdobju za april 2010!)