krpan in druščina postani član

Naslov teme: ddv

6951  18.11.2010 - 10:03h / DDV / Avtor: MINCA / 58 / 1

 

Izvoz sem imela v mesecu aprilu 2010 in sem tudi poročala v DDV-o.

V mesecu oktobru so mi to blago vrnili - kot UVOZ (poseben postopek- carinska listina)

in kupcu je bil izdan dobropis po 52.a čl.

Jaz mislim da tega ne vpišem v DDV-O.

Ali ima kdo kaj izkušenj s takimi primeri.

 

Hvala.

MARTIN KRPAN - 18.11.2010 - 18:32

Sicer ne vem, če sem vse "pravilno razumel", vendar če je bil prodaja blaga - izvoz npr. zaradi reklamacije  ter vračila blaga "storniran" (tudi izdan dobropis), potem pač tudi v obrazcu DDV-O "stornirajte" vrednost izvoza... (v obdobju seveda, ko se je to dogodilo in ne v obračunskem obdobju za april 2010!)