krpan in druščina postani član

Naslov teme: proizvodnja

367  17.01.2011 - 15:14h / Ostalo / Avtor: Atis / 43 / 2

samos.podjetnik proizvaja sveče, ki jih nato z dobavnico prenese v prodajalno . kako to knjižiti? ali se ta dobavnica prav tako poknjiži kot vsak drug račun /s prevzemnico v trgovino/ ali kako naj naredim?Kako pravilno poknjižiti?

čebela - 17.01.2011 - 16:02

s prevzemnico v lastni  trgovini, v glavni knjigi pa kot zaloga trgovskega blaga v razredu (600D/660B) in potem na podlagi prodaje razknjižiti (660D/700D) , ne vem če so točno taki konti, preverite v vašem kontnem planu

virineja - 17.01.2011 - 16:10

Lastni proizvodi niso TRGOVSKO blago.
Ko je proizvodnja končana je to končni izdelek (proizvod), ki predstavlja zalogo gotovih izdelkov (konto 630 - proizvodi v lastnem skladišče). Kolikor pa proizvode prenesete direktno v lastno prodajalno (lahko z dobavnico ali pa kakšnim drugim internim dokumentom - prenos med skladišči/prenosnica iz skladišča gotovih izdelkov v lastno prodajalno), pa evidentirate na kotnu 633 - proizvodi v lastni prodajalni.