Naslov teme: kako poknjižim pri s.p.-kateri konto
1289 28.02.2011 - 12:02h / DDPO / Avtor: Mirko / 57 / 1
Prosim za pomoč pri vknjižbah :
- ali se del dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v 2011 ,še vedno v bilanci prenašajo na kratkoročne obveznosti SRS 39 pri s.p.
-kako knjižite neplačane zamudne obresti do dobaviteljev, ki še niso plačane ? Ali drži, da so odhodek, ko so plačane ?
-imam članarino OZ po sklepu za poknjižiti za 2 leti v storno/zaradi bolezni/Na kontu teh stroškov sem tekoče leto storniral, kaj pa za preteklo leto , ali so to drugi prihodki ?
Hvala za pomoč.
- ali se del dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v 2011 ,še vedno v bilanci prenašajo na kratkoročne obveznosti SRS 39 pri s.p.
-kako knjižite neplačane zamudne obresti do dobaviteljev, ki še niso plačane ? Ali drži, da so odhodek, ko so plačane ?
-imam članarino OZ po sklepu za poknjižiti za 2 leti v storno/zaradi bolezni/Na kontu teh stroškov sem tekoče leto storniral, kaj pa za preteklo leto , ali so to drugi prihodki ?
Hvala za pomoč.






martina - 28.02.2011 - 16:59
- da, ker so obveznosti, ki zapadejo v 1 letu, kratkoročne obveznosti
- zamudne obresti, ki jih priznate, knjižite na odhodke; če jih ne priznate, zavrnite obračun in ga ne knjižite
(verjetno ste mislili na zamudne obresti, ki jih obračunamo kupcem; če ne mislimo vztrajati na plačilu, jih res knjižimo na prihodke šele, ko so plačane)
- tekoče članarine ste stornirali, za pretekla leta pa je dobropis za članarino drug prihodek