Naslov teme: Dobropis tujcu-problem DDV-ja
1720 24.04.2002 - 11:08h / DDV / Avtor: Mimi / 52 / 1
Prosim za pomoč.
Mi dobavljamo tujemu partnerju blago, ki pa ga na zahtevo naročnika dostavljamo tretjemu podjetju v Sloveniji. Tako fakture tujcu normalno izstavljamo z DDV-jem.
Zdaj pa smo dobili vrnjeno blago za račune, ki so bili izstavljeni v letu 2000.
Zanima me, če kdo ve, kako naj bi izgledal dobropis, ker gre za blago po več računih (obračunano po različnih tečajih, pa še DEM so bile, ki jih zdaj ni več).
Račune izstavljam v obeh valutah. Ali naj bi dobropis oblikovala prilagojeno tolarskim zneskom, kot so bili takrat preračunani, devize pa kot pade, v EUR? Kako pa ravnamo še v primeru, če jim dobropis ne priznamo v polni vrednosti?
Že vnaprej hvala!
Mi dobavljamo tujemu partnerju blago, ki pa ga na zahtevo naročnika dostavljamo tretjemu podjetju v Sloveniji. Tako fakture tujcu normalno izstavljamo z DDV-jem.
Zdaj pa smo dobili vrnjeno blago za račune, ki so bili izstavljeni v letu 2000.
Zanima me, če kdo ve, kako naj bi izgledal dobropis, ker gre za blago po več računih (obračunano po različnih tečajih, pa še DEM so bile, ki jih zdaj ni več).
Račune izstavljam v obeh valutah. Ali naj bi dobropis oblikovala prilagojeno tolarskim zneskom, kot so bili takrat preračunani, devize pa kot pade, v EUR? Kako pa ravnamo še v primeru, če jim dobropis ne priznamo v polni vrednosti?
Že vnaprej hvala!






MARTIN KRPAN - 24.04.2002 - 16:30
V bistvu, če je bilo vrnjeno blago na osnovi reklamacije (poglejte si v ZDDV postopek popravka davčne osnove!!!), mu podate dobropis skladno s takrat obračunanimi cenami, kot ste jih zaknjižili med poslovne prihodke v tistem obdobju. In to po "starih", takrat obračunanih davčnih stopnjah. Vprašanje pri vas pa je: zakaj je prišlo do vrnitve blaga in kaj vam v tem primeru določa pogodba. Komercialnih zadev "davčniki" ne moremo reševati "iz glave".