krpan in druščina postani član

Naslov teme: PRAVILNO FAKTURIRANJE ZA HRVATE

3173  07.06.2011 - 14:27h / DDV / Avtor: Bojan / 136 / 3

Imam vprašanje, glede pravilnega fakturiranja računov:

Imam s.p. v Sloveniji(DAV.ZAVEZANEC) in na Hrvaški firmo (d.o.o., katere lastnik sem in direktor). Preko s.p.-ja v Sloveniji inštruiramo(opravljamo svetovalno dejavnost) hrvaške državljane, ki jih je napotil k nam v Slovenijo moja firma na Hrvaškem. Kot storitev fakturiram storitve ki so opravljene v Sloveniji (tujemu podjetju) in ob fakturiranju ne obračunavam DDV-ja (kot izvoz). Na Hrvaškem pa je ta faktura kot vhodna iz tujine in prav tako ni obračunan DDV (ker je storitev opravljena  v Sloveniji). V tej situaciji nikjer ne plačujem DDV-ja.  Ali je taka situacija, da nikjer ne obračunam DDV OK. Ali bi moral kje obračunati DDV (morda v Sloveniji ker na fakturi napišem da je storitev opravljena v Sloveniji; samo je pa za tujo firmo = izvoz ??).Prosim za kakšen konkreten odgovor, da bomo pravilno delali.
Če so fakture brez ddv-ja, katero klavzulo uporabimo na fakturah?
 

pic - 07.06.2011 - 18:02

Če kot slovenski ddv zavezanec - s.p. - zaračunate to svetovalno dejavnost tujemu davčnemu zavezancu, DDV-ja ne zaračunate v skladu s 25/1 členom ZDDV-1 - obrnjena davčna obveznost. Torej je dolžan kupec obračunati in odvesti DDV v svoji državi. Tu ne gre za oprostitev "kot izvoz".  

tasa - 08.06.2011 - 07:03

Na Hrvaškem morate ob plačilu računa v Slovenijo, obračunati 23% PDV in ga plačati na račun njihove davčne uprave. Ravno tako mislim, da morate za svetovalne storitve pridobiti od vaše Slovenske firme potrdilo o rezidentstvu, da se na Hrvaškem izognete plačilu davčnega odtegljaja (sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanje med Slov. in Hrvaško)

Bojan - 08.06.2011 - 08:28

Še kakšno mnenje. prosim