krpan in druščina postani član

Naslov teme: NE BODITE HUDI, AMPAK NUJNO RABIM INFORMACIJO

3246  11.06.2011 - 10:24h / DDV / Avtor: Bojan / 48 / 1

Ne bodite hudi, ker sem že dobil dva odgovora, toda rad bi še kakšno mnenje, da bom 100% prepričan.

Imam s.p. v Sloveniji(DAV.ZAVEZANEC) in na Hrvaški firmo (d.o.o., katere lastnik sem in direktor). Preko s.p.-ja v Sloveniji inštruiramo(opravljamo svetovalno dejavnost) hrvaške državljane, ki jih je napotil k nam v Slovenijo moja firma na Hrvaškem. Kot storitev fakturiram storitve ki so opravljene v Sloveniji (tujemu podjetju) in ob fakturiranju ne obračunavam DDV-ja (kot izvoz). Na Hrvaškem pa je ta faktura kot vhodna iz tujine in prav tako ni obračunan DDV (ker je storitev opravljena  v Sloveniji). V tej situaciji nikjer ne plačujem DDV-ja.  Ali je taka situacija, da nikjer ne obračunam DDV OK. Ali bi moral kje obračunati DDV (morda v Sloveniji ker na fakturi napišem da je storitev opravljena v Sloveniji; samo je pa za tujo firmo = izvoz ??).Prosim za kakšen konkreten odgovor, da bomo pravilno delali.
Če so fakture brez ddv-ja, katero klavzulo uporabimo na fakturah?

MARTIN KRPAN - 11.06.2011 - 11:33

Če se vam že tako mudi in je zadeva tako POMEMBNA, potem nujno rabite:
- dobrega davčnega svetovalca (čeprav vprašanje ni ne vem kaj :));
- vsaj dostop do www.DDVpoznavalec.si :)).
Samo na kratko - SI svetuje HR podjetju, prvi odstavek 25. člena ZDDV-1 (malo si preberite, boste našli, kjer je kraj opravljanja transakcije z vidika ozemlja Slovenije itd.).
Kaj mora HR podjetje v tem primeru "narediti", pa je stvar hrvaškega predpisa. In - DA - v transakcijah s tretjimi državami lahko pride do "neobdavčitve" ALI dvojne obdavčitve.