krpan in druščina postani član

Naslov teme: Lastno delo pri s.p. (razvoj aplikacija) za vključitev v bilanco?

5364  15.11.2011 - 12:39h / Dohodnina / Avtor: HighTech / 57 / 6

Zaposleni v s.p. razvija softversko aplikacijo. Temu je namenjena (recimo) 1/3 delovnega časa. Je to mogoče kako vključiti v bilanco kot strošek lastnega dela?

 

Oziroma: a je to mogoče kakorkoli drugače uporabiti za zmanjšanje davčne osnove (vlaganje v razvoj ali kaj takega)?

___ - 15.11.2011 - 12:57

Saj je ta strošek v vsakem primeru v bilanci. Strošek dela zaposlenega.

 

odvisno od aplikacije, ki jo razvijate.  Če je nekaj poplnoma novega, inovativnega potem je možna tudi olajšava za vlaganje v razvoj. Potrebno pa je narediti celotno dokumentacijo in ob morebitnem inšpekcijskem pregedeu zadevo znati utemeljiti

___ - 15.11.2011 - 12:58

Saj je ta strošek v vsakem primeru v bilanci. Strošek dela zaposlenega.

 

odvisno od aplikacije, ki jo razvijate.  Če je nekaj poplnoma novega, inovativnega potem je možna tudi olajšava za vlaganje v razvoj. Potrebno pa je narediti celotno dokumentacijo in ob morebitnem inšpekcijskem pregedeu zadevo znati utemeljiti

HighTech - 15.11.2011 - 13:12

Hvala za odgovor.

 

> Saj je ta strošek v vsakem primeru v bilanci. Strošek dela zaposlenega.

 

Tako smo razmišljali tudi sami, zato šele zdaj ideja o vključitvi za olajšavo.

 

> Če je nekaj poplnoma novega, inovativnega

 

Ja, je. Torej pride olajšava za vlaganje v poštev... Na kakšen način mora biti dokumentirano? (A je to kje v predpisih opredeljeno?) Mora dejansko biti dokumentacija narejena vnaprej - ali je dosti, da se jo pripravi za (predvideno) inšpekcijo? Z zagovarjanjem na inšpekciji sploh ni problema, ker gre za res nov, razvojen projekt.

BARB - 15.11.2011 - 16:01

Treba je imeti "elaborat", večino podatkov morate pa itak navesti že v obrazcih, ki so priloga DDPO.

mr-1 - 16.11.2011 - 08:41

Če knjižite celo plačo na stroške dela, potem je to že maksimum znižanja davčne osnove. Če bi to tretjino stroškov dela namesto direktno na odhodke knjižili na kakšne "odložene stroške" (stroške, za katere prihodke pričakujete šele v bodočem odbobju), potem bi pa kazalo razmišljati o tem, da je potrebno ta del prikazati kot vlaganje v razvoj. Da pa bo ta strošek v davčni bilanci upoštevan že kot odhodek v celoti in dodatno še kot dodatna olajšava, si pa ne znam predstavljati...

BARB - 16.11.2011 - 11:42

Seveda je olajšava - za vlaganje v raziskave in razvoj.