krpan in druščina postani član

Naslov teme: brezplačna pridobitev opreme v DOO / davčno, računovodsko

5545  24.11.2011 - 14:33h / Ostalo / Avtor: Ma - rina / 76 / 4

Pzdravljeni. 

 

Mi lahko kdo pomaga z odgovorom na forumu ali z literaturo ( net , iks, povezava ..)

 

Kaj za pravno osebo ( doo ) pomeni če od druge pravne osebe ( doo ) v darilo dobi stvar, zadevo,

ki bi temu prejmeniku darila predstavljala  osnovo sredstvo.

 

Moramo tak predmet  oceniti in jo dati v osn. sredstva ( knjiženje 040 / 967 ?  ) . Potem je tudi amortizacija priznana . Po SRS 1 naj bi se zavedla po nabavni  oz. pošteni vrednosti.

 

Ali lahko oz je možno , da bi stroj zavedli z vrednostjo 0 , vem potem ni stroška amortizacije ...

- kako je  na splošno z priznavanjem stroškov vzdrževanja, materiala na tem stroju.  ( če ga zavedem z neko ocenjeno vrednostjo , ali če ga zaveden z vrednostjo 0 - če je sploh možno? )

Ali je to za prejemnka stroja  darilo, donacija, kaj to prinese v DDPO , kaj v povezavi z DDV-jem  

 

Info iz neta o vrednosti stroja : od 2000 do 4000 €

 

vesela bom / bi bila tudi komentarja z vidika dajalca stroja : zanj je to reprezentaca  , v DDPO priznana z 50 % odhodkom, in ne sme si odbijati DDV-ja ??

 

Hvala vam.

 

 

 

Deizy - 25.11.2011 - 00:41

Za vašega partnerja bi bilo bolje, če bi vam to opremo fakturiral. Enostavneje bo tudi za vas.

Lili3 - 25.11.2011 - 07:45

Mislim, da bi sklenili donatorsko pogodbo, kjer bi donator ocenil vrednost stroja. To knjižite v 04 in v 96, potem pa, ko je obračun AM knjižite na 43 in popravek vrednosti, hkrati pa tudi zaprete 96, protiknjižba pa je na prihodke; s tem so obračunani stroški in prihodki, je učinek 0. Menim, da ko sklenete donatorsko pogobo, s tem tudi pravno formalno postanete lastnik in mislim, da ni sporno vzdrževanje tega stroja, popravilo, ipd., je davčno priznano.

 

vprašaj - 25.11.2011 - 10:39

"vesela bom / bi bila tudi komentarja z vidika dajalca stroja : zanj je to reprezentaca  , v DDPO priznana z 50 % odhodkom,

 

in ne sme si odbijati DDV-ja ??"

 

Če gre za stroj, ki je bil v OS dajalca, (in je zanj že odbijal DDV) mora obračunati DDV od tržne vrednosti.

 

Zato je enostavneje, da ga zaračuna po simbolični ceni.

 

Ma - rina - 25.11.2011 - 13:42

hvala za komentarje