Naslov teme: Kako poknjižiti
1139 17.02.2012 - 10:02h / Ostalo / Avtor: Tabi / 131 / 2
Normaranec je s 1.1.2011 prešel na dejansko obdavčitev. Ker drugega ni imel kot stanje na TR sem knjižil otvoritev 110/90. Kasneje v mesecu marcu je plačal dohodnino za nazaj. Na kateri konto naj poknjižim.






novinc - 17.02.2012 - 10:42
Če gre za plačilo akontacije po obračunu za zadnje trimesečje za izdane račune končnim potrošnikom, mislim, da bi morali to obveznost knjižiti že v otvoritvi in jo s plačilom zaprete.
Tabi - 17.02.2012 - 11:24
Ja dohodnino je plačal za nazaj. Bom upošteval v otvoritvi. Hvala.