Naslov teme: STORITVE, OPRAVLJENE V TUJINI
2549 09.07.2002 - 13:31h / DDV / Avtor: MOJCA / 48 / 0
Uvozili smo rabljen stroj iz tujine z ECL. Naknadno pa nam je dobavitelj poslal še račun za demontažo tega stroja v tujini. Tega računa špediter ni več mogel vključiti v carinsko vrednost, ker ga je dobavit. prepozno izstavil. Na računu ni zaračunano nič DDV.
Kako naj pravilno knjižimo ta račun?
- ali samo v glavno knjigo
- ali tudi v knjigo prejetih faktur pod oproščen promet (na kateri člen ZDDV naj se sklicujemo)
- ali moramo obračunati izstopni in vstopni DDV (17.člen ZDDV)
Kaj je pravilno, da ne bomo imeli morebitnih sitnosti?
Hvala lepa za pomoč!
Kako naj pravilno knjižimo ta račun?
- ali samo v glavno knjigo
- ali tudi v knjigo prejetih faktur pod oproščen promet (na kateri člen ZDDV naj se sklicujemo)
- ali moramo obračunati izstopni in vstopni DDV (17.člen ZDDV)
Kaj je pravilno, da ne bomo imeli morebitnih sitnosti?
Hvala lepa za pomoč!