Naslov teme: MLADI
2620 16.07.2002 - 12:06h / Ostalo / Avtor: MOJCA / 57 / 4
Knjiga prejetih faktur | OPROŠČEN PROMET V STOLPCU 8 - KPR - vsebine zapisov:
Glede na spremembe PZDDV naj v KPR ne bi knjižili opravljenih storitev študentov preko Študentskega servisa, razen koncesijskih stroškov, prevozov uvoza materiala, v kolikor je prevoz že vključen v carinsko osnovo in založenih sredstev špediterja, glede na tolmačenja v Davčnem biltenu št. 7/2001.
Naš programer pravi, da je treba tudi to knjižiti v KPF. Kaj je pravilno?
Kako ostali to knjižite?
Hvala za vašo pomoč!
Glede na spremembe PZDDV naj v KPR ne bi knjižili opravljenih storitev študentov preko Študentskega servisa, razen koncesijskih stroškov, prevozov uvoza materiala, v kolikor je prevoz že vključen v carinsko osnovo in založenih sredstev špediterja, glede na tolmačenja v Davčnem biltenu št. 7/2001.
Naš programer pravi, da je treba tudi to knjižiti v KPF. Kaj je pravilno?
Kako ostali to knjižite?
Hvala za vašo pomoč!






tika - 16.07.2002 - 14:46
Tudi naš program opozori, da se zneski ne ujemajo z davčno knjigo , stoplca 7 in 8, pa to zanemarimo. To ni samo tu, ampak tudi, če so na računih npr. zamudne obresti ( Telekom, Mobitel ); v GK je znesek računa večji, kot pa se vnese v KPF,pri obračunih obresti bank so tudi ZO ,ki ne spadajo v KPF....
ursa - 16.07.2002 - 15:21
za študente sem prepričana, da se ne vpisuje v KPR (razen dajatev servisu), kar se pa prevozov tiče, pa ne vem zagotovo.
lp
metka - 17.07.2002 - 14:34
V KPR ne gre samo neobdavčen promet; oproščen gre...
delo študentov ni obdavčeno, zato ne gre v KPR, provizija štud.servisa pa gre normalno.
prejeti računi tujih dobaviteljev ravno tako ne grejo v KPR, se pa normalno knjižijo špediterjevi računi, ravno tako prevozi: v tujini so oproščeni plačila DDV, v SLO normalno z DDV-jem. če je pa prevoz že vključen v uvoz,je pa prikazan na računu tujega dobavitelja in ne gre v KPR, ker je pač tujina.
prav tako gre v KPR ECL, če pa imate dogovorjeno plačilo Carini preko tedenskih obračunov, jih pa ne vpisujete, ker drugače bojo podvojeni stroški.
mmm - 18.07.2002 - 10:11
Pri nas smo vstavili posebno kolono v K-PR, v katero vpisujemo znesek računa, ki se ujema z GK. Tako potem ni nobenih problemov.