Naslov teme: Smo proizvodni S.P. in letos bomo imeli prvič zalogo nedokončanih proizvodov - kako jo knjižimo?
1896 16.03.2013 - 17:40h / Ostalo / Avtor: zaloga / 118 / 3
Smo proizvajalci pohištva. Lani smo ob zaključku leta prvič pustili nekaj izdelkov na zalogi. Kako zdaj to poknjižimo (kateri konti in kaj moramo paziti pri davčnem obračunu)? Hvala za odgovore?
martina - 16.03.2013 - 18:36
Obračun proizvodnje ni ravno najbolj enostavna stvar. Na kratko: glede na način določanja vrednosti zalog (SRS 4) ustrezen del stroškov namesto na odhodke prenesete na zalogo proizvodov (ali polproizvodov).
zaloga - 17.03.2013 - 09:33
Ali sem v Ajpesovih izkazih prav naredila, ko sem v IPI vnesla vrednost teh zalog v AOP 054 (povečanje zalog), stroški so ostali enaki kakor če teh zalog ne bi bilo, dobiček pa se je tako povečal. V BS pa sem znesek zalog vnesla v AOP 017.
Ali moram v davčnem obračunu znesek zalog izvzeti in v katerem polju?
sam - 17.03.2013 - 11:02
v davčnem obračunu upoštevate vse PRIHODKE, kot odhodke pa vzamete STROŠKE + ODHODKE, tako kot imate knjiženo. In dobite osnovo za davek, ki je POSLOVNI DOBIČEK. Seveda dodate še ostale postavke, če jih imate (reprezentanca itd itd itd) in dobite DAVČNI "DOBIČEK".