Naslov teme: DDV po 1/7/2013
3400 07.06.2013 - 00:45h / DDV / Avtor: Lidija / 47 / 5
Pozdravljeni,
za naročnino zbirke treh knjig, bomo naročnikom izdali račune v mesecu juniju 2013 s stopnjo 8.5%
Dve knjigi sta bila naročnikom poslani aprila oz. maja 2013, tretja pa izide meseca septembra 2013.
Ali moramo kaj poračunavati po 1/7/2013 zaradi dviga DDV na 9.5% ?
Hvala lepa.






FRANJA - 07.06.2013 - 23:33
POVEČANJE STOPENJ DDV PO ZIPRS1314-A
Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-2 01-620-05, 5. 6. 2013
Irena - 09.06.2013 - 22:47
To je tudi meni jasno, da je treba za storitev, opravljeno po 1.7. obračunati DDV po višji stopnji, ampak kako to storiti, če smo to že zaračunali pred 30.6.? Mi imamo v pogodbah z kupci napisano, da se storitev plača ob začetku obdobja najema, torej smo račune za celo leto že izdali. Kaj naj naredimo s tistimi, ki jih še niso plačali in bodo to storili po 1.7., torej tudi za del obdobja najema po 1.7. Naj izstavimo dobropis za sorazmerni del računa-obdobja po 1.7. in izdamo nov račun z višjim davkom? Mi zna kdo svetovati?
Irena - 09.06.2013 - 22:47
To je tudi meni jasno, da je treba za storitev, opravljeno po 1.7. obračunati DDV po višji stopnji, ampak kako to storiti, če smo to že zaračunali pred 30.6.? Mi imamo v pogodbah z kupci napisano, da se storitev plača ob začetku obdobja najema, torej smo račune za celo leto že izdali. Kaj naj naredimo s tistimi, ki jih še niso plačali in bodo to storili po 1.7., torej tudi za del obdobja najema po 1.7. Naj izstavimo dobropis za sorazmerni del računa-obdobja po 1.7. in izdamo nov račun z višjim davkom? Mi zna kdo svetovati?
Zveza - 10.06.2013 - 00:52
Ali bo Zveza RFR poslala dodatne fakture za razliko DDV ker IKSe se nismo dobili. FRANJA hvala, da napotujete na branje pojasnila DURS, meni pa ni jasno kako postopatu v tem primeru.
Irena - 10.06.2013 - 05:50
Tukaj mi je čisto jasno, da jih ne bo, ker smo storitev v celoti plačali pred 30.6., zato poračun DDV-ja ni potreben (glej pojansilo DURS).
Problem so računi, ki so bili izstavjeni pred 30.6., za storitev ki bo opravljena kasneje IN NISO BILI PLAČANI. In še dodatno, kaj pa če so bili le delno plačani? A moramo potem za neplačani del, tudi če se delno nanaša na storitev pred 30.6., delno pa za obdobje po 30.6., izdati delni dobropis in nov račun z 22% davkom ampak le za tisti del naplačanega računa. ki se nanaša na obdobje po 1.7.? A bo potem kupec dolžnik po dve računih? Prvem, z 20% davkom za neplačani del obdobja do 30.6. in za nav drugi račun, za obdobje po 1.7. z 22 % davkom? Imakdo odgovor?