krpan in druščina postani član

Naslov teme: Sejem

3493  12.06.2013 - 15:10h / DDV / Avtor: mojca / 60 / 2

Podjetje je sodelovalo na mednarodnem sejmu v tretji državi. Stojnico smo si delili s še enim podjetjem. Organizator je vse stroške zaračunal nam in mi bi del teh stroškov zaračunali naprej podjetju, ki je bilo z nami na tem prostoru.
Kako naj izstavimo račun? Ali je račun potrebno vključiti tudi v DDV?

Hvala

M

Zeleni Jurij - 13.06.2013 - 08:05

Odvisno "iz kot" je to podjetje, ki je bilo z vami na sejmu! Namreč, če gre za podjetje iz SLO, potem mu za "prefakturirane" stroške obračunate slovenski DDV. Če je to podjetje iz EU, potem mu ne obračunate slovenskega DDV. V obeh primerih se kraj opravljene storitve opredeli skladno s 1. odst. 25. člena ZDDV-1, vendar je plačnik za DDV en ali drugi!

 

Račun izstavite skladno z določili ZDDV-1 (82. ali 83. člen ZDDV-1).

 

mojca - 13.06.2013 - 08:37

Organizator nam je zaračunal na računu njihov davek, vendar ker je bila plačana pristojbina, ki vsebuje tudi vodo, elektriko,... bi naredili samoobdavčitev na osnovo brez njihovega davka. Oni nam niso hoteli izstaviti računa brez njihovega davka.

Od dela računa, ki bi ga zaračunali drugemu udeležencu pa ne bi delali samoobdavčite, ampak knjižili samo na kt 145 in nato prefakturirali naprej. Ali lahko naredimo tako?

Ali moram narediti samoobdavčitev v celoti in nato zaračunat naprej po 25. členu ZDDV?

Podjetje s katerim smo sodelovali je iz EU.

Hvala za odgovor

M