Naslov teme: prefakturiranje
4254 01.08.2013 - 09:04h / DDV / Avtor: luci / 50 / 2
Naša družba (SI) je dobila račun v 06/13 z 20% ddv-jem, račun bomo prefakturirali šele v 08/13. Ali zaračunamo 20% ali 22% ddv? (računa ne knjižimo mimo davčne knjige)
Hvala in lep dan.






tina - 02.08.2013 - 07:08
Ali je račun navidezen (brez podlage v blagu ali storitvah)? Ne pišete, kdaj ste blago prejeli. Same kategorije prefakturiranja NI! Če boste zaračunali ( predvidevam, da le gre za prejem in prodajo blaga) šele v avgustu, je seveda 22 % DDV. Kaj je z vodenjem zaloge ? Blago vendar ne more biti na poti od junija do avgusta!
mami - 02.08.2013 - 07:40
Pomembno je, kaj boste naprej zaračunali in kdaj boste rekli, da je bila storitev (enako za blago) opravljena. Če boste zaračunali enako storitev in še v eneki višini, potem je datum opravljene storitve verjetno enak kot na vhodni fakturi in boste morali uporabiti tudi vi 20% stopnjo. Najboljše je storitev malo preoblikovati (po višini in vsebini), datum opr.storitve: avgust 2013 in 22% stopnjo.