Naslov teme: Račun iz Hrvaške
5817 06.11.2013 - 14:37h / Ostalo / Avtor: jara / 177 / 1
Dobili smo račun iz Hrvaške za hotelske storitve (nočitev, prehrana,taxa). Račun je izstavljen brez DDV. Spodaj na računu pa je specifikacija PDV (10% in 25%). Verjetno moram izvest samoobdavčitev. Kam v DDV obrazec se vpiše takšen poslovni dogodek?






Uredništvo - 06.11.2013 - 15:19
Glejte 27. člen ZDDV-1 v povezavi z nepremičninami. V kolikor je hotel na Hrvaškem, potem gre za storitev v povezavi z nepremičninami, ki je predmet hrvaške zakonodaje.
27. clen ZDDV-1
(storitve v zvezi z nepremicninami)
Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremicninami, vkljucno s storitvami
strokovnjakov in nepremicninskih posrednikov, nastanitvijo v hotelih ali podobnih
nastanitvenih obratih, vkljucno z nastanitvijo v pocitniških domovih, pocitniških
kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju, dodeljevanjem pravic do uporabe
nepremicnin in storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve
arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem, je kraj, kjer se
nepremicnina nahaja.
Samoobdavčitve ne delate, saj transakcija ni predmet obrnjene davčne obveznosti. Da vam HR ni obračunal njihovega PDV, lahko izhaja iz tega, da je mali davčni zavezanec na hrvaškem. Če ne, potem bi vam načeloma moral obrčaunati njihov PDV.
V DDV-O obrazec se prejeta transakcija ne vpisuje.
Tudi o tem več na strani 128 v novi tiskani knjigi, prav tako pa veliko spisanega v dodatku knjige - administracija:
http://www.ddvpoznavalec.si/knjiga/