Naslov teme: Vplačane varščine
6184 25.11.2013 - 09:31h / Ostalo / Avtor: Andreja / 120 / 5
Spoštovani,
v podjetju se poleg ostalih stroškov strankam zaračuna še varščina, ki se jo ob koncu poogodbenega razmerja vrne.
Do sedaj so te varščine knjižilo na prihodke od prodaje, sedaj pa bi radi, da se jih v znesku kakršnega so izračunali, da bi bil z naslova varščin preknjiži na poseben konto.
Če iz 76 preknjižim na 98 se mi bilanca stanja poruši....mi lahko pomagate prosim?
Hvala, Andreja




davekaj - 25.11.2013 - 10:43
kto 231 obv za prejete varščine
Andreja - 25.11.2013 - 10:52
Hvala, vendar gre za dolgoročne varščine in problem ostaja isti. Takoj ko zmanjšam prihodke za znesek varščin, ki jih želim dati na 98 se mi bilanca zruši - povečajo se obveznosti.
Mislim, da bi morala najti eno knjižbo na drugi strani, ki bi mi to zbilancirala....če ima kdo kako idejo bom super hvaležna.
Lp, Andreja
Igor - 25.11.2013 - 11:05
Saj ste za zaračunano varščino izdali kakšen dokument oziroma je bila nakazana na vaš TR, pa imate protikonto oziroma še drugače, zmanjšate 76 in s tem prihodke in posledično presežek tekočega leta v BS in povečate obveznosti pa se pravtako izravna.
Branka - 25.11.2013 - 14:40
Točno tako. Naredite storno prihodke na 76 in povečate obveznost na 98. S storno prihodki imate nižji dobiček, ki je v BS na poziciji dobiček poslovnega leta.
tina - 26.11.2013 - 06:01
napaka je bila, da ste knjižili na 76, saj varščina ni prihodek. Zakaj bi vam zrušilo bilanco ? Na /76 v minus in na /98 v plus.
Če pa želite popraviti napako iz preteklih let (?) pa knjižite / 930 storno in /98 v plus.
Pa ne pozabite na DDPO, kjer za to napako popravite prihodke (2.11.)