podjetje na vsakem računu zaračuna palete, potem pa pošlje dobropis za vrnjene palete.
Zanima me kako lahko to poknjižim
Felicity - 30.11.2013 - 12:36
To pa res ne bi smel biti problem. Jaz vnesem pri taki dobavi po prejetem računu posebej blago in posebej palete - palete na strošek pomožnega materiala (ki je pri meni v funkciji prehodnega konta, ob bilanci pa gredo na zaloge - samo take, ki so predmet vračanja), lahko bi pa tudi direktno uporabila kak prehodni konto ali kar zaloge, ob dobropisu pa enostavno kot storno te iste postavke po prejetem dokumentu dbp.
Felicity - 30.11.2013 - 12:38
z zalogami mislim zaloge materiala v R3 - ali 320 ali pa 321, če jih dajemo v obtok in ne vračamo resnično istih.
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev. Davkoplacevalci.com
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive. Bilans.si
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji. KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Felicity - 30.11.2013 - 12:36
To pa res ne bi smel biti problem. Jaz vnesem pri taki dobavi po prejetem računu posebej blago in posebej palete - palete na strošek pomožnega materiala (ki je pri meni v funkciji prehodnega konta, ob bilanci pa gredo na zaloge - samo take, ki so predmet vračanja), lahko bi pa tudi direktno uporabila kak prehodni konto ali kar zaloge, ob dobropisu pa enostavno kot storno te iste postavke po prejetem dokumentu dbp.
Felicity - 30.11.2013 - 12:38
z zalogami mislim zaloge materiala v R3 - ali 320 ali pa 321, če jih dajemo v obtok in ne vračamo resnično istih.