Naslov teme: razmejitev odhodkov
170 08.01.2014 - 19:31h / DDPO / Avtor: Lina / 64 / 3
Prodali smo terjatev za nižjo vrednost od knjigovodske. Kupnina bo plačana v dveh delih(letih). Ali lahko razliko med prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo, ki bremeni prevre. posl. odhodke razmejimo?En del damo v odhodke ob plačilu prvega obroka, razliko pa ob dokončnem poplačilu?
silba - 08.01.2014 - 20:19
Ne morete. Izgubo ste že ustvarili, sedaj je v igri samo še plačilo.
Lina - 08.01.2014 - 21:13
Ja ravno ta izguba nam kvari poslovno bilanco v minus.....
tina - 09.01.2014 - 06:22
In pričakuješ, da bomo rekli, da prirejaj bilanco. Če imaš ta namen, ne išči potrditve in tega ne razglašaj, saj se zavedaš, da to ni prav.