Iz EU smo dobili dobropis za priznavanje 1% marketinga po pogodbi. Ali ga vpišem v DDV-O pod 32a, 23a in 41 z minusom ?
Martin Krpan - 19.03.2014 - 14:54
Tako, kot vi postavljate vprašanja, smo nekateri tukaj že postali VEDEŽEVALCI :).
Predvidevam (ugibam?), da se prejeti dobropis ne nanaša na nakup blaga, ki ste ga izvedli v drugi državi članici, temveč so vam pri vaši prodaji ("njivoega blaga") podali dobropis za pospeševanje prodaje. Če imate dogovorjeno v pogodbi, da vam pripada za pospeševanje prodaje tudi določen odstotek za prodano blago, ste (več ali manj) vi za njih opravili storitev. Torej - VSE JE ODVISNO OD VSEBINO POGODBE.
Če ste vi njim opravili storitev, potem ste vi dolžni njim izstaviti račun za storitev!!! (dobropis pa si lahko nekam "zataknejo" :). To verjetno znate evidentirati - RP-O, DDV-0 ITD.
Če pa ste prejeli dobrospi za kupljeno - pridobljeno blago iz EU, pa vse knjižite z "negativnim predznakom", kot to velja za pridobljeno blago.
Martin Krpan - 19.03.2014 - 14:54
Tako, kot vi postavljate vprašanja, smo nekateri tukaj že postali VEDEŽEVALCI :).
Predvidevam (ugibam?), da se prejeti dobropis ne nanaša na nakup blaga, ki ste ga izvedli v drugi državi članici, temveč so vam pri vaši prodaji ("njivoega blaga") podali dobropis za pospeševanje prodaje. Če imate dogovorjeno v pogodbi, da vam pripada za pospeševanje prodaje tudi določen odstotek za prodano blago, ste (več ali manj) vi za njih opravili storitev. Torej - VSE JE ODVISNO OD VSEBINO POGODBE.
Predlagam pa, da tudi "izkoristite" http://www.superdavki.com/index.php?mod=info&cid=31#cont-top