krpan in druščina postani član

Naslov teme: knjiženje obračuna DDV za mesec

2514  31.03.2014 - 23:58h / DDV / Avtor: anica / 445 / 3

ko mi program obračuna DDV in to oddam na DURS me zanima, če naredim tudi temeljnico v glavni knjigi in katere konte uporabim

martina - 01.04.2014 - 10:43

Vzemite v roke kontni plan. Tam boste videli, da so konti za DDV v skupinah 160 in 260. Te konte razčlenite naprej po svojih željah in potrebah. V vsaki od obeh skupin določite konto, na katerega knjižite rezultat obračuna, ki pomeni obveznost ali terjatev do države, ta konto potem zaprete s plačilo ali vračilom. Primer temeljnice obračuna:

   |1601   vstopni DDV1

   |1602   vstopni DDV2

2601|      obračunani DDV1

2602|      obračunani DDV2

   |2609   rezultat obračuna DDV v primeru, da imate obveznost za DDV

kaj narediti s centini, ki se ne poročajo DURS? Jaz naredim temeljnico s centini vred, zato da imam čito stanje na kontih 160 in 260, na 2609 pa mi centini ostajajo, včasih gredo gor, včasih pa dol. 

midva - 01.04.2014 - 12:26

Pozdrav,

 

te centine poknjižim na kto 7580-neg. cent. izravnave   in na kto 7880-poz. cent, izravnave, da imam tudi

kto  2609  zaprt.

 

Lp

 

00 - 01.04.2014 - 15:09

...če naredim tudi temeljnico v glavni knjigi ...

 

Če se že hočeš igrati sama svojo računovodjo, moraš najprej narediti temelje (v glavi)