krpan in druščina postani član

Naslov teme: reprez.davčno nepriznana

3057  08.05.2014 - 10:26h / Ostalo / Avtor: kočija / 76 / 6

direktor je 30 % zaposlenih povabil na večerjo.

znesek je bil 400 eurov.

ker je ta strošek v celoti davčno nepriznan, mi prosim svetujte ali odprem v okviru konta 417 podkonto 

kamor dam samo ta strošek, ostale pa na drugi konto , kjer so 50% davčno prizanni

hvala

tina - 09.05.2014 - 06:19

Zakaj pa samo 30 % ?  Strošek je dabvčno res neprizna (omogočanje ugodnosti za vse zaposlene enako !!!??)

Pa molčite, da samo 30 % - VSE in se jih je udeležilo le toliko !

martina - 09.05.2014 - 12:46

Če so bili udeleženci samo zapisleni, to NI reprezentanca.

Če so bili navzoči tudi poslovni partnerji, pa je reprezentanca in je 50% davčno priznana.

erqqq - 12.05.2014 - 09:00

kam pa naj potem to knjizim, če ni reprezentanta,,

ja bili so samo zaposleni..

hvala

leo - 12.05.2014 - 13:27

še nisi slišal za davčno nepriznane stroške?

00 - 12.05.2014 - 13:44

tina, ti pa si svetovalka in pol -  neposredna, precizna,  nedvoumna

 če bi bil podjetnik, bi te najel

Sabina V - 13.05.2014 - 11:21

To so ugodnosti ki so jih deležni zaposleni torej je strošek dela (47). Če gre za pogostitev ob kakšnem praznovanju, in se zagotovi vsem zaposlenim enako potem se to ne šteje boniteta. Če pa ste izbrali smo 30% zaposlenih je pa odvisno od ključa ki ste ga vzeli. Lahko bi se dacar odločil da gre za boniteto.

 

je pa to davčno nepriznan odhodek, lahko odprete nov konto in tako locate, lahko imate tudi na 99*  vse davčno nepriznane posebaj, pač konec leta jih morate nekako polovit in izločiti iz davčne balance.

Bi se pa čim manji odločala za nek posebni konto davčno nepriznani saj je tako konec leta najtežje polovit pa še v statistični bilanci moramo poročati po vrsti stroška in ne vse skupaj