krpan in druščina postani član

Naslov teme: HR DDV

3466  03.06.2014 - 09:27h / DDV / Avtor: rrr / 65 / 0

Hrvaški davčni zavezanec, zaračuna slovenskekmu davčnemu zavezancu letni privez jadrnice v morju (jadrnica je vezana v hrvaškem morju) in nam zaračuna 25% PDV.

Ali bo to pravilno? In kaj storiti, če ni oz. kako to knjižiti?

 

Hvala.LP.