Naslov teme: HR DDV
3466 03.06.2014 - 09:27h / DDV / Avtor: rrr / 65 / 0
Hrvaški davčni zavezanec, zaračuna slovenskekmu davčnemu zavezancu letni privez jadrnice v morju (jadrnica je vezana v hrvaškem morju) in nam zaračuna 25% PDV.
Ali bo to pravilno? In kaj storiti, če ni oz. kako to knjižiti?
Hvala.LP.