krpan in druščina postani član

Naslov teme: hr ddv

3484  04.06.2014 - 08:17h / DDV / Avtor: rrr / 54 / 1

Hrvaški davčni zavezanec, zaračuna slovenskekmu davčnemu zavezancu letni privez jadrnice v morju (jadrnica je vezana v hrvaškem morju) in nam zaračuna 25% PDV.

Ali bo to pravilno? In kaj storiti, če ni oz. kako to knjižiti?

 

Hvala.LP.

Uredništvo - 04.06.2014 - 09:30

Pravilno ali nepravilno - niti v ZDDV-1 niti v Direktivi 2006/112/ES ni izrecno navedeno, kje je kraj opravljanja storitev v povezavi s privezi plovil, zato je potrebno pogledati, kaj pravi o tem evropska sodna praksa. Vsekakor jemljite besedilo te sodbe kot pripomoček k pravilnemu postopanju v vašem primeru.

 

C-428/02 z dne 03.03.2005

 

Člen 13(B)(b) Šeste Direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, spremenjena z Direktivo Sveta 92/111/EGS z dne 14. decembra 1992, je treba razlagati tako, da pojem dajanje v najem nepremičnin zajema tudi dajanje v najem privezov, namenjenih privezovanju plovil v vodi, kot tudi privezov za skladiščenje teh plovil na kopnem na območju pristanišča.

2) Člen 13(B)(b),točka 2, Šeste Direktive 77/388 je treba razlagati tako, da izraz „vozila“ zajema plovila.