Naslov teme: nedokončane storitve
5130 09.10.2014 - 17:30h / Ostalo / Avtor: Maja / 64 / 2
Zanima me kako je pravilneje in kako imate prakso z nedokončano proizvodnjo v kakšnih gradbenih podjetjih. Ali redno (mesečno) vodite opravljene storitve med nedokončano proizvodnjo 601/490 in nato med odhodke 700/601, ko je opravljena storitev potrjena in izdan račun? Ali se to običajneje naredi le ob koncu leta, v kolikor obstajajo odprta gradbišča? Ali to praviloma sploh ne počnete?
Ali se potem to verjetno običajno vodi po proizvajalnih stroških ali katera metoda?
tina - 10.10.2014 - 06:58
Ob zaključku vsakega projekta, konec leta pa sorazmeni del porabe
Danja - 10.10.2014 - 11:47
Odvisno, koliko vam te postavke predstavljajo pri medletnih bilancah (ali delate s svojimi delavci ali s kooperanti...) Inženiringi običajno knjižimo vse po dejanskih stroških, saj nam naši podizvajalci prav tako izdajejo mesečne situacije, kakor mi do naših naročnikov. Material, ki ga občasno sami nabavimo direktno na gradbišče, sproti razknjižujemo, oz. popišemo ob redni inventuri, če se kdaj gradbišče zapre, preden se ta material vgradi.