krpan in druščina postani član

Naslov teme: kompenzacija in p.d.

684  02.10.2000 - 13:04h / Ostalo / Avtor: TAKI / 64 / 5

Danes me pa res "žuli" -še eno vprašanje imam.
V našem podjetju smo dobili predlog za kompenzacijo. Po pregledu odprtih postavk sem ugotovil, da je prejšni račnovodja ta račun uradno zavrnil(računa nimamo knjiženega), ker so bile vsote nerealne. Račun je bil izstavljen še v sistemu p.d.(3% p.d.)
Podjetje, ki je račun izstavilo ima račun poknjižen, pravtako je letos v mesecu juniju plačalo zadnji obračun p.d..Kompenzacijo bi seveda bilo potrebno sprovesti, saj imamo tudi mi odprte terjatve. Kaj lahko naredimo?

Paula - 02.10.2000 - 16:43

Knjižite račun in kompenzirajte ali pa vztrajajte pri tem, da ga ne priznavate.

LP

TAKI - 03.10.2000 - 07:15

kAKO NAJ KJIŽIM RAČUN, KI JE IZDAN 30.06.1999 IN VSEBUJE P.D.

ČRNI OREL - 03.10.2000 - 07:47

Med izredne odhodke prejšnjih let.

Čebelica - 03.10.2000 - 13:55

Praviš, da je račun prejšnji računovodja zavrnil, ker so bile vsote nerealne. Če podpišeš predlog kompenzacije, ga s tem uradno priznavaš.
Pa je to cilj?!?
Če se v podjetju še vedno strinjate, da račun ni realen in ga s tem tudi nimate knjiženega potem ne priznavate odprto obveznost do njih.

IVA - 03.10.2000 - 14:51

Če pa ste spremenili mnenje in račun priznavate, storite tako kot je svetovala Paula.
Knjižite na izredne odhodke prejšnjih let (pazite pri davčni bilanci, to niso priznani odhodki - glejte polemike o tem tudi na tem forumu).
Pri nas takšnih računov v knjige prejetih računov (DDV) ne vpisujemo.