krpan in druščina postani član

Naslov teme: pasivno oplemenitenje

6293  22.12.2014 - 23:41h / Ostalo / Avtor: tatja / 119 / 3

Lepo prosim za pomoč. Kako se knjiži pasivno oplemenitenje. V Bosno bomo iz SLO poslali material-pločevino, po enem mesecu približno pa nazaj  uvozili izdelek-korito. Imamo odločbo carine, za tak postopek. Material verjetno damo iz kta zalog -31o na predelavo kto 3l6.(materialno in v GK) Kako in kdaj  pa razknjižimo kto 316. Račun bomo prejeli samo za oplemenitenje.

Ali kdo ve, kje bi lahko prebrala kakšno pojasnilo s prakitičnimi primeri knjiženja v GK in materialnem knjigovodstvu.    

Vida - 23.12.2014 - 08:15

To je pa v vsakem najbolj osnovnem učbeniku knjigovodstva prikazano. Tudi v Kontnem načrtu in ponazoritvah knjiženja od ZRFR.

tatja - 23.12.2014 - 10:48

Imam ponazoritve v IKsu7-8/2010 in v ponazoritvah knjiženj v kontnem načrtu, vendar zgolj za GK. Jaz moram pa spraviti material čez zaloge in zgubim se prav tu.  V samem  programu Pantheon ne najdem nastavitev  za spremljanje oplemenitenja, zato jih moram pripraviti sama.  V kolikor bi le-to spremljala samo v GK mi je popolnoma jasno.

Če obstajajo kje bolj podrobna pojasnila oz. ponazoritve, bi prosila za te, oz. če se je kdo srečal s tem za pojasnila oz.kontakt. Hvala!

TEMA - 23.12.2014 - 14:38

Materialno knjigovodstvo/knjigovdstvo izdelkov-razbremenila boste zalogo materiala-pločevine po ceni, ki jo imate ali določeno (plansko) ali je sprotni preračun. Na podlagi prejetega računa za oplemenitenje boste povečala zalogo polizdelkov/izdelkov po ceni, ki je določena (planska) ali pa jo sestavite iz cene materiala in cene storitve.

V GK pa na podlagi izpisov iz materialnega knjigovodstva knjižite v dobro 310 in v breme 316 - izdaja materiala v predelavo. Ko prejmete izdelke pa knjižite v breme 60-izdelki/polizdelki in breme 220 = to je prevzem skupaj z opravljeno storitvijo, ter v dobro 316 in breme 400 - po ceni, ki jo imate na kto 316