Naslov teme: Usredstveni lastni proizvodi in storitve -kako naprej
25 04.01.2015 - 10:23h / Ostalo / Avtor: PAT / 61 / 1
Pozdravljeni!
V letu 2013 smo pričeli z izgradno poslovnega objekta v lastni režiji. V 2014 smo z deli nadaljevali.Stroške materiala in dela imamo na kontih 0270/7900. Poslovni prostor je končan "za silo", ga pa že uporabljamo za spravilo strojev in materiala. Kdaj bomo z deli nadaljevali, se ne ve, odvisno od financ,lahko bo to tudi čez par let. Pa me zanima ali pustimo saldo na 0270 ali preknjižimo kam drugam?Vljudno prosim za vaš hiter odgovor. Vnaprej Iskrena hvala.
TEMA - 05.01.2015 - 10:11
Glede na to, da uporabljate prostor, predlagam, da naredite ocenitev opravljenih del in prenesete-aktivirate v OS.
Preknjižite iz kto 027 na 021 in obračunavajte AM.